|
|
Faktúra |
5002668832
|
poistenie budovy od 26.12.2020 - 25.3.2021
|
87,06 |
s DPH |
16.12.2020 |
Komunálna poisťovňa |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
4348501
|
predplatne časopisu Vrabček, predšk.výchova
|
12,30 |
s DPH |
16.12.2020 |
Slovenská pošta |
MŠ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
30907547
|
splatka plyn, elektrina - december
|
749,00 |
s DPH |
16.12.2020 |
Slovakia energy |
ZŠ. MŠ, ŠJ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2912282519
|
preplatok elektrina - november
|
1,84 |
s DPH |
16.12.2020 |
Slovakia energy |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
10.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2912282518
|
nedoplatok elektrina - november
|
28,72 |
s DPH |
16.12.2020 |
Slovakia energy |
MŠ, ŠJ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2000011
|
potraviny
|
103,41 |
s DPH |
30.11.2020 |
Jaroslav Špik |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200137
|
zelenina
|
51,82 |
s DPH |
30.11.2020 |
Jaroslav Mikula |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200105450
|
ovocie - sponzorský dar
|
1,71 |
s DPH |
12.11.2020 |
HOOK s.r.o. |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
16.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200106341
|
ovocie - sponzorský dar
|
8,23 |
s DPH |
26.11.2020 |
HOOK s.r.o. |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200106342
|
ovocie
|
4,34 |
s DPH |
26.11.2020 |
HOOK s.r.o. |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2054739
|
mäso
|
15,20 |
s DPH |
23.11.2020 |
Cimbaľák, s.r.o. |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
23.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
5203664
|
zber a odvoz odpadu - október
|
24,00 |
s DPH |
23.11.2020 |
ESPIK, Group s.r.o. |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
23.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200105831
|
ovocie - sponzorský dar
|
1,59 |
s DPH |
18.11.2020 |
HOOK s.r.o. |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
16.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200105830
|
ovocie
|
2,20 |
s DPH |
16.11.2020 |
HOOK s.r.o. |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
16.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
530027027
|
potraviny
|
94,31 |
s DPH |
16.11.2020 |
Inmedia, spol.s.r.o. |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
16.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2053781
|
mäso
|
11,59 |
s DPH |
16.11.2020 |
Cimbaľák, s.r.o. |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
16.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20100
|
toner H83ux
|
28,00 |
s DPH |
16.11.2020 |
Peter Hríž EPRINT |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
16.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20099
|
toner H83ux
|
28,00 |
s DPH |
12.11.2020 |
Peter Hríž EPRINT |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
16.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2913199355
|
preplatok elektrina - júl
|
31,76 |
s DPH |
16.08.2021 |
Slovakia energy |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
16.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1212105286
|
učebnice
|
383,13 |
s DPH |
16.08.2021 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
19.08.2021 |
19.08.2021 |