|
|
Faktúra |
200102202
|
ovocie
|
1,30 |
s DPH |
11.03.2020 |
HOOK s.r.o. |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200102203
|
ovocie
|
1,47 |
s DPH |
11.03.2020 |
HOOK s.r.o. |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2000003
|
potraviny
|
70,69 |
s DPH |
11.03.2020 |
Jaroslav Špik |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200047
|
zelenina
|
54,30 |
s DPH |
11.03.2020 |
Jaroslav Mikula |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
13.03.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200693
|
učebné pomôcky pre soc.odkázaných
|
66,40 |
s DPH |
10.03.2020 |
Puls Hair s.r.o. |
MŠ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2012024
|
mäso
|
24,51 |
s DPH |
09.03.2020 |
Cimbaľák, s.r.o. |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
530008995
|
potraviny
|
29,15 |
s DPH |
09.03.2020 |
Inmedia, spol.s.r.o. |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
30907547
|
splatka plyn, elektrina - marec
|
780,00 |
s DPH |
09.03.2020 |
Slovakia energy |
ZŠ. MŠ, ŠJ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
5002668824
|
poistenie budovy od 26.3.-25.9.20
|
18,09 |
s DPH |
09.03.2020 |
Komunálna poisťovňa |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
5002668832
|
poistenie budovy od 26.3.-25.6.20
|
87,06 |
s DPH |
09.03.2020 |
Komunálna poisťovňa |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
022020
|
príspevok zo soc. fondu za stravu
|
1,60 |
s DPH |
06.03.2020 |
Školská jedáleň |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
06.03.2020 |
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8254149529
|
telefón - február
|
19,99 |
s DPH |
06.03.2020 |
Telecom |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
06.03.2020 |
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
70742973
|
služby zborovňa - február
|
3,32 |
s DPH |
06.03.2020 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
06.03.2020 |
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2000001
|
potraviny
|
74,10 |
s DPH |
27.02.2020 |
Jaroslav Špik |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
27.02.2020 |
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020006
|
revizia komína na plynové palivo
|
50,00 |
s DPH |
24.02.2020 |
P. Demjanovič |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
26.02.2020 |
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2009791
|
mäso
|
15,50 |
s DPH |
24.02.2020 |
Cimbaľák, s.r.o. |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
26.02.2020 |
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200101651
|
ovocie
|
1,49 |
s DPH |
19.02.2020 |
HOOK s.r.o. |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
26.02.2020 |
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200101650
|
ovocie
|
1,32 |
s DPH |
19.02.2020 |
HOOK s.r.o. |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
26.02.2020 |
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2912042448
|
nedoplatok elektrina - január
|
36,71 |
s DPH |
17.02.2020 |
Slovakia energy |
MŠ, ŠJ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
17.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30907547
|
splatka plyn, elektrina - február
|
780,00 |
s DPH |
17.02.2020 |
Slovakia energy |
ZŠ. MŠ, ŠJ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
17.02.2020 |
17.02.2020 |