Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8273382962 telefón - november 19,99 s DPH 16.12.2020 Telecom ZŠ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 18.12.2020 18.12.2020
Faktúra 5002668832 poistenie budovy od 26.12.2020 - 25.3.2021 87,06 s DPH 16.12.2020 Komunálna poisťovňa ZŠ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 18.12.2020 18.12.2020
Faktúra 4348501 predplatne časopisu Vrabček, predšk.výchova 12,30 s DPH 16.12.2020 Slovenská pošta MŠ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 18.12.2020 18.12.2020
Faktúra 30907547 splatka plyn, elektrina - december 749,00 s DPH 16.12.2020 Slovakia energy ZŠ. MŠ, ŠJ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 18.12.2020 18.12.2020
Faktúra 2912282519 preplatok elektrina - november 1,84 s DPH 16.12.2020 Slovakia energy ZŠ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 10.12.2020 10.12.2020
Faktúra 2912282518 nedoplatok elektrina - november 28,72 s DPH 16.12.2020 Slovakia energy MŠ, ŠJ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 18.12.2020 18.12.2020
Faktúra 2020121006 bezdotykový dávkovač 217,99 s DPH 17.12.2020 Eko Consulting Group ZŠ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 18.12.2020 18.12.2020
Faktúra 530030573 potraviny 39,96 s DPH 21.12.2020 Inmedia, spol.s.r.o. ŠJ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 21.12.2020 21.12.2020
Faktúra 2500236331 voda od 19.6.2020 - 10.12.2020 41,69 s DPH 23.12.2020 Vodárne ZŠ, ŠJ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 23.12.2020 23.12.2020
Faktúra 8275252564 telefón - december 19,99 s DPH 04.01.2021 Telecom ZŠ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 13.01.2021 13.01.2021
Faktúra 70742973 služby zborovňa - december 3,32 s DPH 04.01.2021 Komenský, s.r.o. ZŠ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 13.01.2021 13.01.2021
Faktúra 9121000100 Asc agenda 2021 129,00 s DPH 08.01.2021 Asc applied Soft. Zš s Mš Nižná Polianka Mgr.Viera Zozomová riaditeľka školy 13.01.2021 13.01.2021
Faktúra 30907547 splatka plyn, elektrina január 748,00 s DPH 12.01.2021 Slovakia Energy ZŠ. MŠ, ŠJ Nižná Polianka Mgr.Viera Zozomová riaditeľka školy 13.01.2021 13.01.2021
Faktúra 2923009769 preplatok plyn od 1.1.2020 - 31.12.2020 1 269,98 s DPH 14.01.2021 Slovakia energy ZŠ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 14.01.2021 14.01.2021
Faktúra 2913017458 preplatok elektrina - december 27,68 s DPH 14.01.2021 Slovakia energy MŠ, ŠJ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 14.01.2021 14.01.2021
Faktúra 2913028364 preplatok elektrina - december 14,30 s DPH 15.01.2021 Slovakia energy ZŠ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 14.01.2021 14.01.2021
Faktúra 7210253 zber a odvoz odpadu - 01/21 12,00 s DPH 08.02.2021 ESPIK Group Orlov ŠJ Nižná Polianka Mgr.Viera Zozomová riaditeľka školy 12.02.2021 12.02.2021
Faktúra 202108804 ESET antivirus 40,91 s DPH 08.02.2021 ESET, spol.s.r.o. ZŠ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 12.02.2021 12.02.2021
Faktúra 8277110783 telefón - január 19,99 s DPH 08.02.2021 Telecom ZŠ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 12.02.2021 12.02.2021
Faktúra 30907547 splatka plyn, elektrina - február 740,00 s DPH 08.02.2021 Slovakia energy ZŠ. MŠ, ŠJ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 12.02.2021 12.02.2021
zobrazené záznamy: 161-180/401