|
Faktúra |
8273382962
|
telefón - november
|
19,99 |
s DPH |
16.12.2020 |
Telecom |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
Faktúra |
5002668832
|
poistenie budovy od 26.12.2020 - 25.3.2021
|
87,06 |
s DPH |
16.12.2020 |
Komunálna poisťovňa |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
Faktúra |
4348501
|
predplatne časopisu Vrabček, predšk.výchova
|
12,30 |
s DPH |
16.12.2020 |
Slovenská pošta |
MŠ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
Faktúra |
30907547
|
splatka plyn, elektrina - december
|
749,00 |
s DPH |
16.12.2020 |
Slovakia energy |
ZŠ. MŠ, ŠJ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
Faktúra |
2912282519
|
preplatok elektrina - november
|
1,84 |
s DPH |
16.12.2020 |
Slovakia energy |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
10.12.2020 |
10.12.2020 |
|
Faktúra |
2912282518
|
nedoplatok elektrina - november
|
28,72 |
s DPH |
16.12.2020 |
Slovakia energy |
MŠ, ŠJ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
Faktúra |
2020121006
|
bezdotykový dávkovač
|
217,99 |
s DPH |
17.12.2020 |
Eko Consulting Group |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
Faktúra |
530030573
|
potraviny
|
39,96 |
s DPH |
21.12.2020 |
Inmedia, spol.s.r.o. |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
Faktúra |
2500236331
|
voda od 19.6.2020 - 10.12.2020
|
41,69 |
s DPH |
23.12.2020 |
Vodárne |
ZŠ, ŠJ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
23.12.2020 |
23.12.2020 |
|
Faktúra |
8275252564
|
telefón - december
|
19,99 |
s DPH |
04.01.2021 |
Telecom |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
13.01.2021 |
13.01.2021 |
|
Faktúra |
70742973
|
služby zborovňa - december
|
3,32 |
s DPH |
04.01.2021 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
13.01.2021 |
13.01.2021 |
|
Faktúra |
9121000100
|
Asc agenda 2021
|
129,00 |
s DPH |
08.01.2021 |
Asc applied Soft. |
Zš s Mš Nižná Polianka |
Mgr.Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
13.01.2021 |
13.01.2021 |
|
Faktúra |
30907547
|
splatka plyn, elektrina január
|
748,00 |
s DPH |
12.01.2021 |
Slovakia Energy |
ZŠ. MŠ, ŠJ Nižná Polianka |
Mgr.Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
13.01.2021 |
13.01.2021 |
|
Faktúra |
2923009769
|
preplatok plyn od 1.1.2020 - 31.12.2020
|
1 269,98 |
s DPH |
14.01.2021 |
Slovakia energy |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
14.01.2021 |
14.01.2021 |
|
Faktúra |
2913017458
|
preplatok elektrina - december
|
27,68 |
s DPH |
14.01.2021 |
Slovakia energy |
MŠ, ŠJ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
14.01.2021 |
14.01.2021 |
|
Faktúra |
2913028364
|
preplatok elektrina - december
|
14,30 |
s DPH |
15.01.2021 |
Slovakia energy |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
14.01.2021 |
14.01.2021 |
|
Faktúra |
7210253
|
zber a odvoz odpadu - 01/21
|
12,00 |
s DPH |
08.02.2021 |
ESPIK Group Orlov |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr.Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
12.02.2021 |
12.02.2021 |
|
Faktúra |
202108804
|
ESET antivirus
|
40,91 |
s DPH |
08.02.2021 |
ESET, spol.s.r.o. |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
12.02.2021 |
12.02.2021 |
|
Faktúra |
8277110783
|
telefón - január
|
19,99 |
s DPH |
08.02.2021 |
Telecom |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
12.02.2021 |
12.02.2021 |
|
Faktúra |
30907547
|
splatka plyn, elektrina - február
|
740,00 |
s DPH |
08.02.2021 |
Slovakia energy |
ZŠ. MŠ, ŠJ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
12.02.2021 |
12.02.2021 |